校內(nèi)各單位:
根據(jù)上級主管部門年終財務(wù)決算工作安排,同時確保2019年1月1日順利實施政府會計制度,按照政府會計制度實施方案及國庫集中支付要求,結(jié)合我校工作實際,現(xiàn)對2018年末財務(wù)相關(guān)工作通知如下:
一、年終報銷安排
2018年終報銷時間截止到12月18日,12月19日開始進行年終決算及政府會計制度轉(zhuǎn)換工作,期間不對外辦理報銷業(yè)務(wù),請各單位合理安排報銷時間。使用公務(wù)卡進行公務(wù)消費的教職工,請在12月18日前辦理報銷清賬。12月18日后使用公務(wù)卡進行公務(wù)消費或沒有在規(guī)定時間辦理報銷的,財務(wù)處將另行安排報銷時間。
二、核查資產(chǎn),及時清理往來款項
根據(jù)財政部《關(guān)于貫徹實施政府會計準則制度的通知》(財會〔2018〕21號)、教育部《關(guān)于直屬高校直屬單位實施政府會計制度的意見》(教財〔2018〕6號)等通知精神,要求扎實做好新舊制度銜接工作,開展資產(chǎn)核查,清理分析往來款項。“各單位財務(wù)等部門應(yīng)全面開展往來款項專項清理和賬齡分析工作,明確債權(quán)債務(wù)關(guān)系,按規(guī)定程序及時核銷往來款項。”
1.清理借款。當年或以前年度有未沖還借款的單位和教職工,必須于12月18日前辦理沖還借款手續(xù)。請各單位務(wù)必高度重視,配合此項工作,為學校政府會計制度改革順利實施創(chuàng)造條件。自通知之日起,有未按照承諾歸還借款的,將暫停其辦理財務(wù)業(yè)務(wù)。
2.清理未認領(lǐng)來款。有外單位匯入款項且未辦理入賬的單位和個人,請及時到財務(wù)處查詢到賬情況,并在12月18日前辦理入賬手續(xù)。
3.清理票據(jù)。對預借了財政票據(jù)或增值稅發(fā)票,但經(jīng)費未到賬的,請借票經(jīng)辦人及時催收,確保12月18日前經(jīng)費到賬;如經(jīng)費不能到賬,請將預借票據(jù)交回沖銷。
4.核查資產(chǎn),及時辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。各單位已按合同要求辦理設(shè)備預付款手續(xù)的,在設(shè)備驗收合格后,請在12月18日之前按規(guī)定程序到財務(wù)處資產(chǎn)科辦理資產(chǎn)入賬登記手續(xù)。
三、其他事項
請各部門清理領(lǐng)用的各類票據(jù),于2019年1月10日前到財務(wù)處收費科辦理票據(jù)的繳銷手續(xù)。
四、校本部、新校區(qū)、醫(yī)學部均設(shè)有投遞預約專柜,各位教師可就近辦理。此外,對使用網(wǎng)上報銷系統(tǒng)報銷的,財務(wù)處設(shè)置了三臺“財務(wù)憑單自助投遞機”(分別位于新校區(qū)B1樓一樓財務(wù)報賬大廳門口、校本部南院主樓二樓西側(cè)、校本部北院校園一卡通中心自助區(qū)),實現(xiàn)24小時自助投遞,歡迎大家使用。近期,我處已分批到學院上門審核單據(jù),有此意愿的學院請?zhí)崆芭c財務(wù)處聯(lián)系。
以上未盡事宜,請與財務(wù)處聯(lián)系,我們將熱情為您服務(wù)!感謝各單位長期以來對財務(wù)處的理解和支持!由此帶來的不便,請給予諒解!
聯(lián)系人及電話:
會計科:耿立民13932201196
收費科:甄麗濤13131277101
新校區(qū):路秀平13582081065
醫(yī)學部:袁宛晨13032028162
預算科:霍麗15176307063
資產(chǎn)科:門寬13831294186
財務(wù)與資產(chǎn)管理處
2018年12月13日